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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002484
Nro. de Timbrado
14165462
Monto de la Factura
₲ 2.490.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.399
IVA
₲ 226.364
Retención DNCP
₲ 8.783
Retención IVA
₲ 67.909
Retención Renta
₲ 67.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184695
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.505.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL PODER JUDICIAL DE ENCARNACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación