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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001286
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 5.212.970
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
14-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.910.238
IVA
₲ 473.906

Retención DNCP
₲ 18.388
Retención IVA
₲ 142.172
Retención Renta
₲ 142.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183798
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.567.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.617.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373111
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira