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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041268
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 17.886.924
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.848.182
IVA
₲ 1.626.084

Retención DNCP
₲ 63.092
Retención IVA
₲ 487.825
Retención Renta
₲ 487.825
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172909
Monto Contrato
₲ 17.886.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.848.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí