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Datos del Pago

Nro. de Factura
9331
Nro. de Timbrado
12782517
Monto de la Factura
₲ 5.377.436
Nro. de Orden de Pago
4754
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.154
IVA
₲ 146.657

Retención DNCP
₲ 18.968
Retención IVA
₲ 146.657
Retención Renta
₲ 146.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
043/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23022-18-162621
Monto Contrato
₲ 5.736.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.736.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.422.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta