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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-4919
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.776.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1121
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-09-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-09-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.770.439
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.461
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Café Corner S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80011604-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-27004-11-26740
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 25.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.443.222
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.378.902
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            208983
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de cafeteria a travez de maquina expendedora
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        