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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001568
Nro. de Timbrado
12046718
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
19-05-2017
Fecha Emisión Cheque
19-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805
IVA
₲ 22.364
Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-120088
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.422.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.277.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302256
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Impresoras y Fotocopiadoras.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo