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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. de Orden de Pago
5755
Fecha de Orden de Pago
17-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.465
IVA
₲ 876.363
Retención DNCP
₲ 34.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 175.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-73512
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.509.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.974.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256892
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel