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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-009554
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. de Orden de Pago
4579
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.957.407
IVA
₲ 569.497

Retención DNCP
₲ 22.324
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23010-13-70736
Monto Contrato
₲ 55.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.669.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.966.944

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249329
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE DE MAQUINA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel