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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003484
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 12.099.100
Nro. de Orden de Pago
29344
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.024
IVA
₲ 1.099.918

Retención DNCP
₲ 43.117
Retención IVA
₲ 329.975
Retención Renta
₲ 219.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-128453
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.199.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.012.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316919
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE TITULO, CARPETAS Y HOJAS MEMBRETADAS2016-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado