Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
14292027
Monto de la Factura
₲ 5.535.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.213.567
IVA
₲ 503.182

Retención DNCP
₲ 19.523
Retención IVA
₲ 150.955
Retención Renta
₲ 150.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-192105
Monto Contrato
₲ 11.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.044.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado