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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02622
Nro. de Timbrado
14710377
Monto de la Factura
₲ 18.484.350
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.410.913
IVA
₲ 1.680.395
Retención DNCP
₲ 65.199
Retención IVA
₲ 504.119
Retención Renta
₲ 504.119
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-196457
Monto Contrato
₲ 167.328.861
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.555.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.454.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387299
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil