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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006377
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 6.759.950
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.367.382
IVA
₲ 614.541

Retención DNCP
₲ 23.844
Retención IVA
₲ 184.362
Retención Renta
₲ 184.362
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188382
Monto Contrato
₲ 6.759.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.759.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.367.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL DGICYT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado