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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000539
Nro. de Timbrado
14193671
Monto de la Factura
₲ 14.176.400
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.353.138
IVA
₲ 1.288.764

Retención DNCP
₲ 50.004
Retención IVA
₲ 386.629
Retención Renta
₲ 386.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CABALLERO NUÑEZ, CARLOS ALBERTO
RUC
1528268-6
Número de Contrato
14E
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191930
Monto Contrato
₲ 41.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.496.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.085.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas