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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005048
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.948.616
IVA
₲ 3.180.000

Retención DNCP
₲ 123.384
Retención IVA
₲ 954.000
Retención Renta
₲ 954.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
023/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193231
Monto Contrato
₲ 34.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.948.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385954
Nombre de la Licitación
Impresión del Libro Patologías Constructivas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura