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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007070
Nro. de Timbrado
14744397
Monto de la Factura
₲ 5.082.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.786.874
IVA
₲ 462.000

Retención DNCP
₲ 17.926
Retención IVA
₲ 138.600
Retención Renta
₲ 138.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-188709
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.999.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.875.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374704
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - CÓD. 03
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias