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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005495
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 377.042
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.671
IVA
₲ 34.277
Retención DNCP
₲ 1.371
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 1.371
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194839
Monto Contrato
₲ 51.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.937.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.054.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud