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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005454
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 5.877.958
Nro. de Orden de Pago
3003
Fecha de Orden de Pago
12-05-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.536.609
IVA
₲ 534.360

Retención DNCP
₲ 20.733
Retención IVA
₲ 160.308
Retención Renta
₲ 160.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
036/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-194839
Monto Contrato
₲ 51.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.937.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.054.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386857
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud