- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008815
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
15-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186756
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.470.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.217.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373438
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas