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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007387
Nro. de Timbrado
13725771
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186756
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.470.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.217.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373438
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio - Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas