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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Nro. de Timbrado
13837642
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
24-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.469.560
IVA
₲ 1.300.000
Retención DNCP
₲ 50.440
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189609
Monto Contrato
₲ 96.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.469.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376329
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil
