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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002530
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 44.585.000
Nro. de Orden de Pago
263
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.995.827
IVA
₲ 4.053.182

Retención DNCP
₲ 157.263
Retención IVA
₲ 1.215.955
Retención Renta
₲ 1.215.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191476
Monto Contrato
₲ 44.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.995.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377970
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE BASE DE DATOS Y ACCESORIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia