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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001117
Nro. de Timbrado
14423958
Monto de la Factura
₲ 9.968.360
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.385.846
IVA
₲ 906.215

Retención DNCP
₲ 38.786
Retención IVA
₲ 271.864
Retención Renta
₲ 271.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-187258
Monto Contrato
₲ 37.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.406.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.880.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372363
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y retapizado de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia