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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001733/41
Nro. de Timbrado
13726470
Monto de la Factura
₲ 7.892.880
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.519
IVA
₲ 717.535

Retención DNCP
₲ 27.840
Retención IVA
₲ 215.261
Retención Renta
₲ 215.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189209
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377949
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia