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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002496
Nro. de Timbrado
14047480
Monto de la Factura
₲ 49.922.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
01-10-2020
Fecha Emisión Cheque
01-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.022.893
IVA
₲ 4.538.364

Retención DNCP
₲ 176.089
Retención IVA
₲ 1.361.509
Retención Renta
₲ 1.361.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190093
Monto Contrato
₲ 49.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.922.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.022.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377968
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO DIESEL PARA SERVIDOR
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia