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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-006333
Nro. de Timbrado
13984733
Monto de la Factura
₲ 3.429.600
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.433
IVA
₲ 311.782

Retención DNCP
₲ 12.097
Retención IVA
₲ 93.535
Retención Renta
₲ 93.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186772
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.666.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.921.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas