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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003187
Nro. de Timbrado
15070931
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. de Orden de Pago
3174
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.834
IVA
₲ 407.273

Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-193026
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.023.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.838.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria