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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1503
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.818
IVA
₲ 181.818

Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-61032
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.358.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235324
Nombre de la Licitación
CD 68/2012 - MANTENIMIENTO DE PORTONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay