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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.672
IVA
₲ 367.273

Retención DNCP
₲ 14.691
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 73.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
054/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-62003
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.004.227

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235311
Nombre de la Licitación
CD 66/2012 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay