Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000080
Monto de la Factura
₲ 7.364.300
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.039.667
IVA
₲ 535.832

Retención DNCP
₲ 27.314
Retención IVA
₲ 160.750
Retención Renta
₲ 136.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67744
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.015.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.552.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236072
Nombre de la Licitación
CD 86/2012 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS PARA CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay