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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006333
Monto de la Factura
₲ 5.548.600
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.273
IVA
₲ 417.250

Retención DNCP
₲ 20.525
Retención IVA
₲ 125.175
Retención Renta
₲ 102.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
66/2012
Código de Contratación (CC)
CD-21001-12-67744
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.015.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.552.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236072
Nombre de la Licitación
CD 86/2012 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS PARA CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay