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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002619
Nro. de Timbrado
12340329
Monto de la Factura
₲ 8.687.850
Nro. de Orden de Pago
2560
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.261.987
IVA
₲ 789.805

Retención DNCP
₲ 30.960
Retención IVA
₲ 236.942
Retención Renta
₲ 157.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140322
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.642.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.229.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn