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Datos del Pago

Nro. de Factura
106672/3
Nro. de Timbrado
12326211
Monto de la Factura
₲ 8.863.800
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
09-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.429.313
IVA
₲ 805.800

Retención DNCP
₲ 31.587
Retención IVA
₲ 241.740
Retención Renta
₲ 161.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140322
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.642.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.229.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327725
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gases Especiales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn