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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-3260 al 3277
Nro. de Timbrado
11771174
Monto de la Factura
₲ 10.712.370
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.187.269
IVA
₲ 973.852

Retención DNCP
₲ 38.175
Retención IVA
₲ 292.156
Retención Renta
₲ 194.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140622
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.708.714

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325979
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn