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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3353 al 3361
Nro. de Timbrado
11771174
Monto de la Factura
₲ 2.133.540
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
14-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.956
IVA
₲ 193.958
Retención DNCP
₲ 7.603
Retención IVA
₲ 58.188
Retención Renta
₲ 38.793
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-140622
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.999.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.708.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325979
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn