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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000178
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.903.782
IVA
₲ 2.454.545

Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-82446
Monto Contrato
₲ 96.381.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.336.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.557.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264942
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN OBRAS DIVERSAS EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central