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Datos del Pago

Nro. de Factura
6214
Monto de la Factura
₲ 20.040.000
Nro. de Orden de Pago
2132
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.585
IVA
₲ 1.821.818

Retención DNCP
₲ 71.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
05/13
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-71720
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Floreria para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central