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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005987
Monto de la Factura
₲ 597.000
Nro. de Orden de Pago
1678
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.829
IVA
₲ 54.273
Retención DNCP
₲ 2.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
016/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23022-14-91450
Monto Contrato
₲ 18.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.705.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.439.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta