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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 38.720.000
Nro. de Orden de Pago
31307
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.471.424
IVA

Retención DNCP
₲ 136.576
Retención IVA
₲ 1.056.000
Retención Renta
₲ 1.056.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-156072
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.471.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329455
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA DE SITIOS (MOTOBOMBAS, DESMALEZADORAS, ETC)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco