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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023115
Nro. de Timbrado
17223329
Monto de la Factura
₲ 10.055.000
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.780.773
IVA
₲ 914.091

Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 274.227
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SONIA GRICELDA CACERES MONZON
RUC
3963352-7
Número de Contrato
82/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30219-24-238176
Monto Contrato
₲ 61.092.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.615.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.043.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza