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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0010001605
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.000
IVA

Retención DNCP
₲ 4.547
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21907
Monto Contrato
₲ 42.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.984.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.855.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208598
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales