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Datos del Pago

Nro. de Factura
0078587
Monto de la Factura
₲ 24.001.520
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
IVA

Retención DNCP
₲ 94.086
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80028202-7
Número de Contrato
08/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24995
Monto Contrato
₲ 51.498.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.183.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.995.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica