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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0001692
Nro. de Timbrado
14485392
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
15-06-2021
Fecha Emisión Cheque
15-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.937
IVA
₲ 411.818

Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 123.545
Retención Renta
₲ 123.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23014-20-197003
Monto Contrato
₲ 117.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.316.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.501.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo