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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001498
Nro. de Timbrado
12464684
Monto de la Factura
₲ 39.100.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.183.390
IVA
₲ 3.554.545

Retención DNCP
₲ 139.338
Retención IVA
₲ 1.065.363
Retención Renta
₲ 710.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-147100
Monto Contrato
₲ 94.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.498.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.866.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA CCTV
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior