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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024842
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 5.626.980
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.351.155
IVA
₲ 511.544

Retención DNCP
₲ 20.053
Retención IVA
₲ 153.463
Retención Renta
₲ 102.309
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-139245
Monto Contrato
₲ 5.626.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.626.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.351.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informática y Accesorios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior