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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00001018
Nro. de Timbrado
12503350
Monto de la Factura
₲ 7.857.584
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.472.420
IVA
₲ 714.326

Retención DNCP
₲ 28.001
Retención IVA
₲ 214.298
Retención Renta
₲ 142.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-23029-17-138031
Monto Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.291.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.669.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322362
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior