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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002853
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. de Orden de Pago
20153060
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
IVA
₲ 286.364

Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56174
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97352
Monto Contrato
₲ 11.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.813.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Elementos de Soporte para la Gestión Informática Institucional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande