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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 6.581.500
Nro. de Orden de Pago
20147218
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.258.886
IVA
₲ 598.319

Retención DNCP
₲ 23.454
Retención IVA
₲ 179.496
Retención Renta
₲ 119.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
56116
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-88019
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.259.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.933.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269559
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Carpintería de Madera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande