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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012071
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
20145667
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
25-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
56110
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85518
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.982.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Coronas de Flores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande