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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 211.200
Nro. de Orden de Pago
20144620
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.432
IVA
₲ 19.200

Retención DNCP
₲ 768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILBER DIAZ BOLOY
RUC
50079664-5
Número de Contrato
56107
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-85626
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.483.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.255.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266336
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande