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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000712
Monto de la Factura
₲ 5.837.000
Nro. de Orden de Pago
2015684
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.550.881
IVA
₲ 530.636
Retención DNCP
₲ 20.801
Retención IVA
₲ 159.191
Retención Renta
₲ 106.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
56190
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-98346
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.564.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.723.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269782
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aberturas de Vidrio Templado y Colocación de Cielorraso Metálico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande